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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2289-174-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-02-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DISEÑO PAGINA WEB CORRIDA 10 K |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
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R.U.T. |
69.220.700-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Phillippi Nº 753 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
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R.U.T. |
69.220.700-9 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Phillippi Nº 753 |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
35000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Phillippi Nº 753 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Creacom |
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Razón Social |
ARIEL ARTURO PALMA SOTO
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R.U.T. |
15.280.748-1 |
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Sucursal |
Creacom |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81112103
| Servicios de diseño de sitio Web | 1 | Unidad | DISEÑO PAGINA WEB CORRIDA 10 K | DISEÑO PAGINA WEB CORRIDA 10 K |
$ 315.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 315.000
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$ 315.000
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Total Neto
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$ 315.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 35.000
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$ 350.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.