Orden de Compra. Nº2289-195-SE11 "APOYO TECNICO DOM, FRUTILLAR"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2289-195-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2011
Nombre de la Orden de Compra APOYO TECNICO DOM, FRUTILLAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
Razón Social MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T. 69.220.700-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T. 69.220.700-9
Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753
Comuna Frutillar
Impuesto 38888,8888888889
Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Municipalidaddefrutillar
Razón Social INGRID GIOVANNA SOTO MOLINA
R.U.T. 13.968.229-7
Sucursal Municipalidaddefrutillar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Profesionales1UnidadSERV. PROFESIONALES POR APOYO TECNICO EN LA DOM DESDE 24 AL 31 ENERO 2011.SERV. PROFESIONALES POR APOYO TECNICO EN LA DOM DESDE 24 AL 31 ENERO 2011. $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
Total Neto $ 350.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 38.889
TOTAL OC $ 388.889


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.