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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2289-196-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-02-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERV. ILUMINACION ACTIV. VERANO 2009, MUN.FRUTILLA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
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R.U.T. |
69.220.700-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Phillippi Nº 753 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
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R.U.T. |
69.220.700-9 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Phillippi Nº 753 |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
95000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Phillippi Nº 753 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
STAR SONI |
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Razón Social |
SOCIEDAD STAR SONI PRODUCCIONES LTDA.
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R.U.T. |
76.640.840-0 |
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Sucursal |
STAR SONI |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Sistemas de iluminación de escenario o estudio | 1 | Unidad no definida | SERV. DE ILUMINACION FESTIVAL DEL CANTAR, CARNAVAL FOLCLORICO, NOCHE DE LOS ENAMORADOS.- | SERV. DE ILUMINACION FESTIVAL DEL CANTAR, CARNAVAL FOLCLORICO, NOCHE DE LOS ENAMORADOS.- |
$ 500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500.000
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$ 500.000
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Total Neto
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$ 500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.000
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$ 595.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.