Orden de Compra. Nº2289-259-D107 "PUBLICIDAD RADIO AUTENTICA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2289-259-D107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2007
Nombre de la Orden de Compra PUBLICIDAD RADIO AUTENTICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PUBLICIDAD RADIAL ACTIVIDADES DE VERANO 2007.-
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T. 69.220.700-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T. 69.220.700-9
Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753
Comuna -1
Impuesto 26030
Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Nelson Uribe Casas
R.U.T. 7.117.965-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101601
Publicidad en radio1UnidadPublicidad en radioPUBLICIDAD RADIAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE VERANO 2007, MES DE FEBRERO 2007.- $ 137.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.000 $ 137.000
Total Neto $ 137.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.030
TOTAL OC $ 163.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.