Orden de Compra. Nº2289-302-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2289-218-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2289-302-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-02-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2289-218-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T. 69.220.700-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T. 69.220.700-9
Dirección de Facturación AV. ARTURO ALESANDRI N° 20 CON AV. SEPTIEMBRE
Comuna Frutillar
Impuesto 283653,66
Dirección de Envío de la Factura AV. ARTURO ALESANDRI N° 20 CON AV. SEPTIEMBRE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BOSQUEMAQ
Razón Social BOSQUEMAQ LIMITADA
R.U.T. 76.955.542-0
Sucursal BOSQUEMAQ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101757
Accesorios de las bujías20UnidadSTHIL BUJIAS NGK  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.740 $ 48.740
49161620
Empuñaduras de raqueta1UnidadSTHIL EMPUÑADURA COMPLETA CON CABLE ACELERADOR FS300  $ 35.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.200
10141608
Arneses o accesorios15UnidadARNES DOBLE FS300-350-380  $ 55.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832.500 $ 832.500
22101707
Cables de retención2UnidadSTHIL CABLE BOWDEN FS300  $ 29.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.664 $ 59.664
15121503
Aceite de engranajes10UnidadACEITE MEZCLA STHIL 5 LITROS  $ 31.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.130 $ 315.130
49211805
Cuerdas2RolloSTHIL ROLLO PIOLA NYLON 2,7MM  $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.680 $ 201.680
Total Neto $ 1.492.914
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 283.654
TOTAL OC $ 1.776.568


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.955.542-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.210.028-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.