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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2289-302-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-02-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2289-218-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
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R.U.T. |
69.220.700-9 |
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Dirección de Facturación |
AV. ARTURO ALESANDRI N° 20 CON AV. SEPTIEMBRE |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
283653,66 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. ARTURO ALESANDRI N° 20 CON AV. SEPTIEMBRE |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BOSQUEMAQ |
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Razón Social |
BOSQUEMAQ LIMITADA
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R.U.T. |
76.955.542-0 |
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Sucursal |
BOSQUEMAQ |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26101757
| Accesorios de las bujías | 20 | Unidad | STHIL BUJIAS NGK | |
$ 2.437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.740
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$ 48.740
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49161620
| Empuñaduras de raqueta | 1 | Unidad | STHIL EMPUÑADURA COMPLETA CON CABLE ACELERADOR FS300 | |
$ 35.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.200
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$ 35.200
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10141608
| Arneses o accesorios | 15 | Unidad | ARNES DOBLE FS300-350-380 | |
$ 55.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 832.500
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$ 832.500
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22101707
| Cables de retención | 2 | Unidad | STHIL CABLE BOWDEN FS300 | |
$ 29.832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.664
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$ 59.664
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15121503
| Aceite de engranajes | 10 | Unidad | ACEITE MEZCLA STHIL 5 LITROS | |
$ 31.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 315.130
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$ 315.130
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49211805
| Cuerdas | 2 | Rollo | STHIL ROLLO PIOLA NYLON 2,7MM | |
$ 100.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 201.680
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$ 201.680
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Total Neto
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$ 1.492.914
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 283.654
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$ 1.776.568
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.