Orden de Compra. Nº2289-337-SE19 "Prof. Apoyo 1/2 Jornada Prog. MSM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2289-337-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2019
Nombre de la Orden de Compra Prof. Apoyo 1/2 Jornada Prog. MSM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T. 69.220.700-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114055002 - 2104004 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T. 69.220.700-9
Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753
Comuna Frutillar
Impuesto 567720
Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Karla Victoria
Razón Social Karla Romero Baeza
R.U.T. 16.540.898-5
Sucursal Karla Victoria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales12Unidad no definidaAdquisición servicio profesional de apoyo prog. MSM. Recursos correspondientes a prestaciones de servicios en programas comunitarios ítem 21.04.004. Desde 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019. Adquisición servicio profesional de apoyo prog. MSM. Recursos correspondientes a prestaciones de servicios en programas comunitarios ítem 21.04.004. Desde 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019. $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
80111715
Profesionales12Mes/HombreAdquisición servicio profesional de apoyo prog. MSM. Recursos SernamEG. Desde 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019. Adquisición servicio profesional de apoyo prog. MSM. Recursos SernamEG. Desde 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019. $ 403.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.839.480 $ 4.839.480
Total Neto $ 5.109.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 567.720
TOTAL OC $ 5.677.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.