|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2289-357-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2289-146-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
|
|
R.U.T. |
69.220.700-9 |
|
Dirección de Facturación |
Alianza Cristiana y Misionera N°251 |
|
Comuna |
Frutillar
|
|
Impuesto |
25821 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alianza Cristiana y Misionera N°251 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PCINBOX ARAUCANIA SPA |
|
Razón Social |
PCINBOX ARAUCANIA SPA
|
|
R.U.T. |
76.384.297-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PCINBOX ARAUCANIA SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43212110
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 1 | Unidad | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR, INYECCION TINTA CONTINUA, WIFI | |
$ 135.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 135.900
|
$ 135.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 135.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 25.821
|
|
$ 161.721
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.