Orden de Compra. Nº2289-383-SE07 "TRANSP. ESCOLAR LA HUACHA FRUTILLAR"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2289-383-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-05-2007
Nombre de la Orden de Compra TRANSP. ESCOLAR LA HUACHA FRUTILLAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas TRASLADO ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA.
Proveniente de Licitación 2289-134-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T. 69.220.700-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T. 69.220.700-9
Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Cristian Alejandro Vera Carcamo
R.U.T. 13.967.081-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadServicios de autobuses contratadosRECORRIDO CENTINELA LA HUACHA FRUTILLAR, ANUAL DESDE ABRIL A DICIEMBRE 2007 $ 936.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 936.375 $ 936.375
Total Neto $ 936.375
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 936.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.