Orden de Compra. Nº2289-390-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2289-165-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2289-390-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2289-165-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T. 69.220.700-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.011 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T. 69.220.700-9
Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753
Comuna Frutillar
Impuesto 67043,59
Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor K&SDiSur SPA
Razón Social K&SDISUR SPA
R.U.T. 77.499.453-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal K&SDiSur SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41111927
Sensores de presión1UnidadSOLICITO COTIZACION PARA LA ADQUISICION DE 01 SENSOR DE ESCAPE ALTA PRESIÓN BE631 PPP24, SE SOLICITA RESPUESTO ORIGINAL PARA CAMION JRXP-68, EL VALOR TOTAL OFERTA DEBE INCLUIR EL ENVIO A DOMICILIO, LAS COTIZACIONES ADJUNTAS DEBEN VENIR EN PDF. PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA ENVIAR DATOS BANCARIOS PARA POSTERIOR PAGO, TAMBIEN DEBERA INFORMAR SI FACTORIZARA CON ANTELACION.  $ 352.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.861 $ 352.861
Total Neto $ 352.861
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.044
TOTAL OC $ 419.905


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.