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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2289-420-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-04-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2289-119-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2289-119-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
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R.U.T. |
69.220.700-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Phillippi Nº 753 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
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R.U.T. |
69.220.700-9 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Phillippi Nº 753 |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
33861,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Phillippi Nº 753 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sergio Anuch Alaff |
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Razón Social |
SERGIO ANUCH ALAFF
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R.U.T. |
5.307.621-1 |
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Sucursal |
Sergio Anuch Alaff |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31151601
| Cadenas de seguridad | 15 | Unidad | CUERDAS DE VIDA DE 180 CM, PARA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES | |
$ 5.310,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 79.650
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$ 79.650
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40142008
| Mangueras para agua | 8 | Unidad | manguera rollo 25 mts,PARA EL ASEO DE LAS PAREDES | |
$ 12.321,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 98.568
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$ 98.568
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Total Neto
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$ 178.218
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.861
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$ 212.079
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.