|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2289-488-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-04-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2289-91-LE10 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2289-91-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
|
|
R.U.T. |
69.220.700-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Phillippi Nº 753 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
|
|
R.U.T. |
69.220.700-9 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Phillippi Nº 753 |
|
Comuna |
Frutillar
|
|
Impuesto |
1069200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Phillippi Nº 753 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
26-04-2010 |
|
|
|
Proveedor |
lvbastias |
|
Razón Social |
LUIS ALBERTO VIDAL BASTIAS
|
|
R.U.T. |
14.280.113-2 |
|
Sucursal |
lvbastias |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111715
| Profesionales | 1 | Unidad no definida | Se requiere la contratacion de Inspector tecnico de obra. | |
$ 9.720.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.720.000
|
$ 9.720.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 9.720.000
|
|
Descuento
|
$ 97.200
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 1.069.200
|
|
$ 10.692.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.