Orden de Compra. Nº2289-514-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2289-38-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2289-514-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2289-38-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2289-38-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T. 69.220.700-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T. 69.220.700-9
Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753
Comuna Frutillar
Impuesto 215546,26
Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-06-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC. COM. SAN OSVALDO LTDA - Casa Matriz
Razón Social SOC COMERCIAL SAN OSVALDO LIMITADA
R.U.T. 78.848.620-0
Sucursal SOC. COM. SAN OSVALDO LTDA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas1Unidadinstalacion de cortinas (ver baes y ET)  $ 1.134.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134.454 $ 1.134.454
Total Neto $ 1.134.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 215.546
TOTAL OC $ 1.350.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.