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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2289-532-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-05-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2289-125-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2289-125-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
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R.U.T. |
69.220.700-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Phillippi Nº 753 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
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R.U.T. |
69.220.700-9 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Phillippi Nº 753 |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
40485,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Phillippi Nº 753 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HERNANTOIRKENS |
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Razón Social |
HERNAN TOIRKENS Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
85.865.800-4 |
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Sucursal |
HERNANTOIRKENS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 4 | Unidad | NEUMATICOS 215/75/R14, DE 8 TELAS PARA FURGON KIA BESTA II, INSTALADOS, BALANCEADOS Y ALINEADOS | NEUMATICO WESTLAKE 215 75 R14 8PR. VALOR INCLUYE: MONTAJE BALANCEO ALINEACION |
$ 53.271,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 213.084
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$ 213.084
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Total Neto
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$ 213.084
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.486
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$ 253.570
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.