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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2289-547-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-06-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2289-49-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2289-49-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
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R.U.T. |
69.220.700-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Phillippi Nº 753 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
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R.U.T. |
69.220.700-9 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Phillippi Nº 753 |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
8360 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Phillippi Nº 753 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VALGOR / KONICA MINOLTA |
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Razón Social |
PAULA ALEJANDRA ABARCA GORMAZ
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R.U.T. |
12.485.964-6 |
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Sucursal |
VALGOR / KONICA MINOLTA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103120
| Recolectores de tóner | 10 | Unidad | Botella de recarga toner para sharp al 1000 (1655, 2040, 2050) | Botella de recarga toner para sharp al 1000 (1655, 2040, 2050) |
$ 4.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.000
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$ 44.000
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Total Neto
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$ 44.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.360
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$ 52.360
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.