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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2289-554-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE ARIDOS 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2289-4-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
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R.U.T. |
69.220.700-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Phillippi Nº 753 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
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R.U.T. |
69.220.700-9 |
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Dirección de Facturación |
AV. ARTURO ALESANDRI N° 20 CON AV. SEPTIEMBRE |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
261060 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. ARTURO ALESANDRI N° 20 CON AV. SEPTIEMBRE |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
UWE SIGISFREDO |
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Razón Social |
ARIDOS Y MAQUINARIAS LINDEMANN SPA
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R.U.T. |
76.392.155-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
UWE SIGISFREDO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23131514
| Piedras montadas | 30 | Metro Cúbico | | BOLONES |
$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 285.000
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$ 285.000
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11111611
| Grava | 80 | Metro Cúbico | | BASE RODADA |
$ 7.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 624.000
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$ 624.000
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30111503
| Hormigón aislante | 30 | Metro Cúbico | | HORMIGON REVUELTO |
$ 10.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 315.000
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$ 315.000
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11111611
| Grava | 20 | Metro Cúbico | | RIPIO INTEGRAL |
$ 7.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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Total Neto
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$ 1.374.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 261.060
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$ 1.635.060
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.