Orden de Compra. Nº2289-703-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2289-266-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2289-703-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2289-266-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES PARA EQUIPO DE AMPLIFICACION MUNICIPAL, envio a domicilio costo flete incluido
Proveniente de Licitación 2289-266-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T. 69.220.700-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T. 69.220.700-9
Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753
Comuna -1
Impuesto 33679,4
Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA RASMUSSEN LIMITADA
R.U.T. 77.381.150-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60131508
RCF L 15 S 8002UnidadRCF L 15 S 800CONOS L15 S 800 MARCA RCF $ 88.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.260 $ 177.260
Total Neto $ 177.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.679
TOTAL OC $ 210.939


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.