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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2289-810-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2289-578-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
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R.U.T. |
69.220.700-9 |
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Dirección de Facturación |
AV. ARTURO ALESANDRI N° 20 CON AV. SEPTIEMBRE |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
56677 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. ARTURO ALESANDRI N° 20 CON AV. SEPTIEMBRE |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARAWAK SPA |
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Razón Social |
INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTRICOS ARAWAK SPA
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R.U.T. |
77.627.942-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARAWAK SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121431
| Conectores estancos de cables | 4 | Unidad | CONECTORES ESTANCO | |
$ 5.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.400
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$ 21.400
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46151607
| Cordones de seguridad | 60 | Metro Lineal | CORDON DE 4 HEBX10AWG | |
$ 4.615,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 276.900
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$ 276.900
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Total Neto
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$ 298.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.677
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$ 354.977
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.