|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2289-910-AG22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-09-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2289-573-COT22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
|
|
R.U.T. |
69.220.700-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Phillippi Nº 753 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
|
|
R.U.T. |
69.220.700-9 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. ALESSANDRI S/N FRENTE A PLAZA FRUTILLAR ALTO |
|
Comuna |
Frutillar
|
|
Impuesto |
52706 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. ALESSANDRI S/N FRENTE A PLAZA FRUTILLAR ALTO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Supermercado Huguito |
|
Razón Social |
HORTENCIA ENEDINA VEGA HARO
|
|
R.U.T. |
7.596.608-3 |
|
Sucursal |
Supermercado Huguito |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60141015
| Cometas | 200 | Unidad | COMETAS TIPO VOLANTIN PLASTICOS (MOTIVOS PATRIOS) | |
$ 1.387,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 277.400
|
$ 277.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 277.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 52.706
|
|
$ 330.106
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.