Orden de Compra. Nº229-101-SE24 "Suministro de insumos programa centro de cuidados "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 229-101-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Suministro de insumos programa centro de cuidados
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 229-3-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO
R.U.T. 69.141.100-1
Dirección de Unidad de Compra Avda Arturo Prat 1675
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10100 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO
R.U.T. 69.141.100-1
Dirección de Facturación Avda Arturo Prat 1675
Comuna Coihueco
Impuesto 17898
Dirección de Envío de la Factura Avda Arturo Prat 1675
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Mi Casa
Razón Social COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA
R.U.T. 76.718.730-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Mi Casa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones6Unidad no definidaJABON LIQUIDO 700 ML BALLERINAJABON LIQUIDO 700 ML BALLERINA $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
47131803
Desinfectantes domésticos6Unidad no definidaLIMPIADOR CLORO GEL 900ML IMPEKELIMPIADOR CLORO GEL 900ML IMPEKE $ 1.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.020 $ 7.020
47131603
Esponjas4Unidad no definidaESPONJA LOZA ARUBAESPONJA LOZA ARUBA $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
14111704
Papel higiénico24Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO 22 MTS NOBLEPAPEL HIGIENICO 22 MTS NOBLE $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480 $ 6.480
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definidaBOLSAS DE BASURAS GRANDES 10 UNIDADES 80X120CM CLEANBOLSAS DE BASURAS GRANDES 10 UNIDADES 80X120CM CLEAN $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA PEQUEÑA 10 UNIDADES 50X70CM CLEANBOLSAS DE BASURA PEQUEÑA 10 UNIDADES 50X70CM CLEAN $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
47131803
Desinfectantes domésticos4Unidad no definidaDESINFECTANTE DE AMBIENTES Y SUPERFICIES 360ML IGENIXDESINFECTANTE DE AMBIENTES Y SUPERFICIES 360ML IGENIX $ 2.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640
52121602
Servilletas3Unidad no definidaSERVILLETAS 300 UNIDADES GUILIETESERVILLETAS 300 UNIDADES GUILIETE $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320
44102905
Bolsitas o paños absorbentes10Unidad no definidaPAÑOS DE ESPONJA AMARILLO ARUBAPAÑOS DE ESPONJA AMARILLO ARUBA $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131618
Mopas húmedas2Unidad no definidaTRAPERO AMARILLO ARUBATRAPERO AMARILLO ARUBA $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
14111703
Toallas de papel6Unidad no definidaTOALLAS HUMEDAS HIPOALERGENICAS 160 UNIDADES BABYSECTOALLAS HUMEDAS HIPOALERGENICAS 160 UNIDADES BABYSEC $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
Total Neto $ 94.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.898
TOTAL OC $ 112.098


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.