Orden de Compra. Nº229-1180-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 229-183-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 229-1180-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 229-183-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO
R.U.T. 69.141.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10100 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO
R.U.T. 69.141.100-1
Dirección de Facturación Avda Arturo Prat 1675
Comuna Coihueco
Impuesto 216220
Dirección de Envío de la Factura Avda Arturo Prat 1675
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMach
Razón Social PRODUCTORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION E-MACH CARD LIMITADA
R.U.T. 77.500.240-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMach
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111510
Organizadores colgantes o accesorios1GlobalADQUISICIÓN MATERIALES PARA CREDENCIALES FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN REFERENCIAS TÉCNICAS ADJUNTAS. SE DEBE OFERTAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS.  $ 1.138.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.138.000 $ 1.138.000
Total Neto $ 1.138.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 216.220
TOTAL OC $ 1.354.220


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.938.664-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.433.824-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.879.927-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.500.240-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.