Orden de Compra. Nº229-131-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 229-49-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 229-131-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 229-49-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 229-49-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO
R.U.T. 69.141.100-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Arturo Prat Nº 1675
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO
R.U.T. 69.141.100-1
Dirección de Facturación Avda Arturo Prat 1675
Comuna Coihueco
Impuesto 1205055,43
Dirección de Envío de la Factura Avda Arturo Prat 1675
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-05-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIO SEPULVEDA
Razón Social MARIO ALBERTO SEPULVEDA PARRA
R.U.T. 9.512.827-0
Sucursal MARIO SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa1KitKit de materiales de construcción estacionamiento metalico, según archivo adjunto.  $ 6.342.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.342.397 $ 6.342.397
Total Neto $ 6.342.397
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.205.055
TOTAL OC $ 7.547.452


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.