Orden de Compra. Nº229-25-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 229-3-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 229-25-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 229-3-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 229-3-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO
R.U.T. 69.141.100-1
Dirección de Unidad de Compra Avda Arturo Prat 1675
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10100 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO
R.U.T. 69.141.100-1
Dirección de Facturación A. PRAT 1675
Comuna Coihueco
Impuesto 0,57
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 1675
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Mi Casa
Razón Social COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA
R.U.T. 76.718.730-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Mi Casa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones1GlobalAdquisición de elementos de seguridad, protección e higiene para establecimientos e higiene personal por un valor canasta neto de $47520. Se envía orden de compra por $1 para efectos de formalización.Adquisición de elementos de seguridad, protección e higiene para establecimientos e higiene personal por un valor canasta de $47520. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
14111610
Cartulina1GlobalAdquisición de Artículos de escritorio y papelería, por un valor canasta neto de $37200 Se envía orden de compra por $1 para efectos de formalización.Adquisición de Artículos de escritorio y papelería, por un valor canasta de $37200 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
93131608
Servicios de suministro de alimentos1GlobalAdquisición de Alimentos, bebestibles y de elaboración de alimentos, por un valor canasta neto de $153534 Se envía orden de compra por $1 para efectos de formalización.Adquisición de Alimentos, bebestibles y de elaboración de alimentos, por un valor canasta de $153534 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 3
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1
TOTAL OC $ 4


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.