Orden de Compra. Nº2291-1015-SE22 "D.A. Nº 3172 MTD REEMPLAZA O/C 2291-999-SE22 REPARAC. Y MANT. CAJAS FUERTE TESORERÍA MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2291-1015-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-07-2022
Nombre de la Orden de Compra D.A. Nº 3172 MTD REEMPLAZA O/C 2291-999-SE22 REPARAC. Y MANT. CAJAS FUERTE TESORERÍA MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra 1 NORTE 797 PISO 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación TESORERIA 1 SUR Nº 949, ENTRE 2 Y 3 ORIENTE
Comuna Talca
Impuesto 88450
Dirección de Envío de la Factura TESORERIA 1 SUR Nº 949, ENTRE 2 Y 3 ORIENTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEDRO GABRIEL CASAS MARTINEZ
Razón Social PEDRO GABRIEL CASAS MARTINEZ
R.U.T. 8.275.710-4
Sucursal PEDRO GABRIEL CASAS MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2Unidad no definidaSERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCION DE 2 CAJA FUERTE MARCA ODIS, COLOR BLANCO UBICADA EN TESORERÍA MUNICIPAL VALOR REPARACIÓN POR CAJA $ 290.000.-SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCION DE 2 CAJA FUERTE MARCA ODIS, COLOR BLANCO UBICADA EN TESORERÍA MUNICIPAL VALOR REPARACIÓN POR CAJA $ 290.000.- $ 245.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.550 $ 491.550
Total Neto $ 491.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios Beneficio SII (15,25%)  15,25  % $ 88.450
TOTAL OC $ 580.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.