Orden de Compra. Nº
2291-1095-AG26
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NP 03 SUB DEPARTAMENTO SOCIAL DAEM "PROGRAMAS HABILIDADES PARA LA VIDA III" NOTAS ADHESIVAS, CINTA EMBALAJE Y ART. DE OFICINA. compra ágil: 2291-550-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2291-1095-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
NP 03 SUB DEPARTAMENTO SOCIAL DAEM "PROGRAMAS HABILIDADES PARA LA VIDA III" NOTAS ADHESIVAS, CINTA EMBALAJE Y ART. DE OFICINA. compra ágil: 2291-550-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Facturación
4 ORIENTE 1280 ENTRE 1 Y 2 NORTE
Comuna
Talca
Impuesto
33434,3
Dirección de Envío de la Factura
4 ORIENTE 1280 ENTRE 1 Y 2 NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Grupo Alianza SpA
Razón Social
GRUPO ALIANZA SPA
R.U.T.
76.818.251-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Grupo Alianza SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo
10
Unidad
NOTAS ADHESIVAS POST-IT 3M, 3 BLOCKS, 90 HOJAS
NOTAS ADHESIVAS POST-IT 3M, 3 BLOCKS, 90 HOJAS
$ 356,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.560
$ 3.560
31201515
Cintas de papel
2
Unidad
PACK DE 6, CINTA DE PAPEL MASKING TAPE 48MM X 40M UNIDADES BEIGE LISO
PACK DE 6, CINTA DE PAPEL MASKING TAPE 48MM X 40M UNIDADES BEIGE LISO
$ 8.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.080
$ 16.080
31201517
Cinta para empaquetar
5
Unidad
PACK DE 12 CINTA DE EMBALAJE TRASPARENTE 100M X 45MM X 45 MIC LISA
PACK DE 12 CINTA DE EMBALAJE TRASPARENTE 100M X 45MM X 45 MIC LISA
$ 7.956,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.780
$ 39.780
44121618
Tijeras
30
Unidad
TIJERA OFICINA 7.5 ERGONOMICA
TIJERA OFICINA 7.5 ERGONOMICA
$ 809,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.270
$ 24.270
44111509
Portalápiz
15
Unidad
LAPICES GRAFITO HEXAGONAL N° 2 HB CAJA 12 UNIDADES
LAPICES GRAFITO HEXAGONAL N° 2 HB CAJA 12 UNIDADES
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
44121701
Lápiz pasta
5
Unidad
CAJAS LAPICES PASTA COLORES SURTIDOS 50 UNIDADES
CAJAS LAPICES PASTA COLORES SURTIDOS 50 UNIDADES
$ 5.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad
CAJA DE 50 LAPIZ PASTA AZUL, PUNTA REDONDA ESCOLAR, OICINA COLEGIO
CAJA DE 50 LAPIZ PASTA AZUL, PUNTA REDONDA ESCOLAR, OICINA COLEGIO
$ 3.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.500
$ 34.500
44121701
Lápiz pasta
6
Unidad
PACK 50 LAPIZ PASTA NEGRO, PUNTA REDONDA ESCOLAR, OFICINA COLEGIO
PACK 50 LAPIZ PASTA NEGRO, PUNTA REDONDA ESCOLAR, OFICINA COLEGIO
$ 3.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.700
$ 20.700
Total Neto
$ 175.970
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.434
TOTAL OC
$ 209.404
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.