|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2291-1095-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-05-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2291-560-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Se solicita cotizar Áridos, Cemento, Tiras Fierro, Pinturas e Insumos de Pintura, Postes y Latas para Señalización, Ppto. Partic. "Unidad Vecinal La Florida". Cotizar Valores Netos, Flete Incluido. Despachar a Bodega Central, 5 Sur Nº 2330, Talca. |
|
Proveniente de Licitación
|
2291-560-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Talca
|
|
R.U.T. |
69.110.400-1 |
|
Dirección de Facturación |
XX |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
12825 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
XX |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Arturo Carrizo Encina
|
|
R.U.T. |
6.514.294-5 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11111611
| Grava | 5 | Metro Cúbico | Grava | Metros Cúbicos de Ripio |
$ 6.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 32.500
|
$ 32.500
|
11111701
| Arena silícea | 5 | Metro Cúbico | Arena silícea | Metros Cúbicos de Arena Gruesa. |
$ 7.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 35.000
|
$ 35.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 67.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.825
|
|
$ 80.325
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.