Orden de Compra. Nº2291-1100-AG26 "NP 62 SECPLAN TONER COMPRA AGIL: 2291-579-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2291-1100-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra NP 62 SECPLAN TONER COMPRA AGIL: 2291-579-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación SECPLAN-2 ORIENTE Nº 1247 ENTRE 1 Y 2 NORTE 1° PISO
Comuna Talca
Impuesto 123177
Dirección de Envío de la Factura SECPLAN-2 ORIENTE Nº 1247 ENTRE 1 Y 2 NORTE 1° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadTINTA T40W 220 CIAN 50MLTINTA T40W 220 CIAN 50ML $ 34.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadTINTA T40W 320 MAGENTA 50MLTINTA T40W 320 MAGENTA 50ML $ 34.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadTINTA T40W 420 YELLOW 50MLTINTA T40W 420 YELLOW 50ML $ 34.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
14111525
Papel multiuso20UnidadROLLOS DE PAPEL BOND 91X50 MT 80 GRAMOSROLLOS DE PAPEL BOND 91X50 MT 80 GRAMOS $ 10.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.000 $ 202.000
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras1UnidadEPSON CAJA DE MANTENIMIENTO C13S210057-T5470EPSON CAJA DE MANTENIMIENTO C13S210057-T5470 $ 32.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.300 $ 32.300
Total Neto $ 648.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.177
TOTAL OC $ 771.477


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.