Orden de Compra. Nº2291-1116-AG25 "NP 30 B PRODUCTIVOS CREA C. AGIL 2291-846-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2291-1116-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-07-2025
Nombre de la Orden de Compra NP 30 B PRODUCTIVOS CREA C. AGIL 2291-846-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-000-000 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación CREA -11 ORIENTE Nº 1421
Comuna Talca
Impuesto 39786
Dirección de Envío de la Factura CREA -11 ORIENTE Nº 1421
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor j.a.n
Razón Social JOHNNY CRISTIAN GONZÁLEZ PACHECO
R.U.T. 13.089.697-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal j.a.n
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores20UnidadGUANTES POLICOTON  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
47131609
Magos para escobas o traperos30UnidadTRAPEROS PARA PISO ACCPAÑAL 70X90  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
47131609
Magos para escobas o traperos40UnidadGUANTES CABRITILLA  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
46181504
Guantes protectores30UnidadGUANTES MULTIFLEX LATEX  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos5UnidadPAQUETE DE OMOS DE 5 KILOS  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre30UnidadBUZOS DESECHABLESBUZOS DESECHABLES $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos10UnidadVIRUTILLA VIRUTEX O SIMILAR PARA PISOVIRUTILLA VIRUTEX O SIMILAR PARA PISO $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
Total Neto $ 209.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.786
TOTAL OC $ 249.186


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.089.697-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.