Orden de Compra. Nº2291-1135-AG26 "NP Nº214 DIDECO, ADQUISICION DE MATERIALES QUIRURGICOS Y DE HIGIENE: 2291-638-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2291-1135-AG26
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra NP Nº214 DIDECO, ADQUISICION DE MATERIALES QUIRURGICOS Y DE HIGIENE: 2291-638-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación 18 OTE 5 SUR 2330 bodega municipal
Comuna Talca
Impuesto 287327,5
Dirección de Envío de la Factura 18 OTE 5 SUR 2330 bodega municipal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BIOVENTIS
Razón Social BIOVENTIS SPA
R.U.T. 78.398.228-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BIOVENTIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281912
Toallas de esterilización200UnidadTOALLAS HUMEDAS(SEGUN DETALLE ADJUNTO)TOALLAS HUMEDAS(SEGUN DETALLE ADJUNTO) $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
42132205
Guantes quirúrgicos80UnidadGUANTES DE NITRILO(SEGUN DETALLE ADJUNTO)GUANTES DE NITRILO(SEGUN DETALLE ADJUNTO) $ 2.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.800 $ 212.800
42132205
Guantes quirúrgicos40UnidadGUANTES DE NITRILO(SEGUN DETALLE ADJUNTO)GUANTES DE NITRILO(SEGUN DETALLE ADJUNTO) $ 2.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.400 $ 106.400
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos90UnidadCREMA HIDRATANTES(SEGUN DETALLE ADJUNTO)CREMA HIDRATANTES(SEGUN DETALLE ADJUNTO) $ 4.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.550 $ 395.550
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario100UnidadMASCARILLA DESECHABLE(SEGUN DETALLE ADJUNTO)MASCARILLA DESECHABLE(SEGUN DETALLE ADJUNTO) $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
42131501
Pecheras para pacientes1300UnidadPECHERAS PLASTICAS(SEGUN DETALLE ADJUNTO)PECHERAS PLASTICAS(SEGUN DETALLE ADJUNTO) $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.500 $ 240.500
51142619
Alcohol aromático de amoniaco100UnidadALCOHOL ETILICO 70% DESINFECTANTE(SEGUN DETALLE ADJUNTO)ALCOHOL ETILICO 70% DESINFECTANTE(SEGUN DETALLE ADJUNTO) $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
51142619
Alcohol aromático de amoniaco10UnidadALCOHOL DESNATURALIZADO 70% DESINFECTANTE(SEGUN DETALLE ADJUNTO)ALCOHOL DESNATURALIZADO 70% DESINFECTANTE(SEGUN DETALLE ADJUNTO) $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
Total Neto $ 1.512.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 287.328
TOTAL OC $ 1.799.578


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.