Orden de Compra. Nº2291-1166-SE20 "ADQ. MAT.DE CONSTRUCCION SEGUN C.SUM.NP 243 CONSTR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2291-1166-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MAT.DE CONSTRUCCION SEGUN C.SUM.NP 243 CONSTR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2295-71-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra ASESORIA JURIDICA 1 NORTE N° 797 ZOCALO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación CASA DE LA JUVENTUD 1 ORIENTE 5 Y 6 NORTE 1640
Comuna Talca
Impuesto 13727,31
Dirección de Envío de la Factura CASA DE LA JUVENTUD 1 ORIENTE 5 Y 6 NORTE 1640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura2Unidad no definidaSOLDADURA ESTAÑO 500 GRSSOLDADURA ESTAÑO 500 GRS $ 7.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.216 $ 14.216
23171509
Soldadura1Unidad no definidaPASTA SOLDAR 500 GRAMOS INDEPPPASTA SOLDAR 500 GRAMOS INDEPP $ 3.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.007 $ 3.007
23131507
Tela para lijar7Unidad no definidaLIJA FE NORTON K-246 G80 LIJA FE NORTON K-246 G80 $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.547 $ 1.547
27112802
Hojas de sierra2Unidad no definidaHOJA SIERRA SANDFLEXHOJA SIERRA SANDFLEX $ 1.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244
15111505
Butano6Unidad no definidaGAS BUTANO 190 GRGAS BUTANO 190 GR $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120 $ 6.120
32131001
Piletas térmicas5Unidad no definidaPILETAS UNIVERSAL PVC VANIATORIO 110X75X50X40PILETAS UNIVERSAL PVC VANIATORIO 110X75X50X40 $ 6.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.985 $ 34.985
60123601
Pegamento de purpurina5Unidad no definidaADHESIVO VINILIT 250 CC SECDO RAPIDOCON BROCHA ADHESIVO VINILIT 250 CC SECDO RAPIDOCON BROCHA $ 2.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.130 $ 10.130
Total Neto $ 72.249
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.727
TOTAL OC $ 85.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.