Orden de Compra. Nº2291-1470-SE18 "OPERATIVO , NP 67 , MATERIALES FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2291-1470-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2018
Nombre de la Orden de Compra OPERATIVO , NP 67 , MATERIALES FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2295-71-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días D.A PAGO FACTURA 45 DIAS
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación XX
Comuna Talca
Impuesto 323960,07
Dirección de Envío de la Factura XX
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento200UnidadCEMENTO CEMENTO $ 4.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 881.200 $ 881.200
11101712
Aleación ferrosa15UnidadFIERRO ESTRIADO A-63 12 MM X 6 MTFIERRO ESTRIADO A-63 12 MM X 6 MT $ 2.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.315 $ 39.315
11162111
Malla40UnidadMALLA ACMA 1G 1.85 X15 X 3 MTMALLA ACMA 1G 1.85 X15 X 3 MT $ 17.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 716.240 $ 716.240
11101714
Plomo6UnidadPOMEL 3/4"POMEL 3/4" $ 986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.916 $ 5.916
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10UnidadDILUYENTE SINTETICO 5LT DIDEVALDILUYENTE SINTETICO 5LT DIDEVAL $ 5.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.450 $ 55.450
23153306
Brocha de corte4UnidadBROCHA HELLA 4"X5/8"BROCHA HELLA 4"X5/8" $ 1.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.932 $ 6.932
Total Neto $ 1.705.053
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 323.960
TOTAL OC $ 2.029.013


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.