Orden de Compra. Nº2291-1571-SE21 "NP 239 CONSTRUCCION ORDEN DE COMPRA DESDE 2291-40-L121"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2291-1571-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-08-2021
Nombre de la Orden de Compra NP 239 CONSTRUCCION ORDEN DE COMPRA DESDE 2291-40-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2291-40-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra XX
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-441 del sistema cas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación CASA DE LA JUVENTUD 1 ORIENTE 5 Y 6 NORTE 1640
Comuna Talca
Impuesto 473005
Dirección de Envío de la Factura CASA DE LA JUVENTUD 1 ORIENTE 5 Y 6 NORTE 1640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIANOVA
Razón Social VIANOVA SPA
R.U.T. 76.397.753-6
Sucursal VIANOVA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina13UnidadPEGAMENTO ADHESIVO PARA TACHAS COMPUESTO A+B 10KGEGAMENTO ADHESIVO PARA TACHAS COMPUESTO A+B 10KG $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000
39111704
Luces proyectantes3030UnidadTACHA REFLECTIVA COLOR ROJOTACHA REFLECTIVA COLOR ROJO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.969.500 $ 1.969.500
Total Neto $ 2.489.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 473.005
TOTAL OC $ 2.962.505


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.