Orden de Compra. Nº2291-172-SE26 "NP Nº25 CONSTRUCCION, ADQ. DE MATERIALES DE CONSTR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2291-172-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-02-2026
Nombre de la Orden de Compra NP Nº25 CONSTRUCCION, ADQ. DE MATERIALES DE CONSTR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2295-29-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra MERCADO PROVISORIO 4 Y 5 OTE 2 NORTE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación 18 ORIENTE 5 Y 6 SUR 2330 TALCA
Comuna Maule
Impuesto 3302,77
Dirección de Envío de la Factura 18 ORIENTE 5 Y 6 SUR 2330 TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA
R.U.T. 78.456.070-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112802
Hojas de sierra4UnidadHOJA SIERRA SANDFLEX 24 DIENTESHOJA SIERRA SANDFLEX 24 DIENTES $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240 $ 2.240
23153138
Cabezales de corte o desbastado1UnidadDISCO DIAMANTADO 4 1/2DISCO DIAMANTADO 4 1/2 $ 4.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.649 $ 4.649
23153401
Sistemas de aplicación de cola o adhesivo3UnidadADHESIVO VINILIC 250CC SECADO LENTO CON BROCHAADHESIVO VINILIC 250CC SECADO LENTO CON BROCHA $ 3.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.834 $ 9.834
31191501
Papeles de lija6UnidadLIJA MADERA GRANO 100LIJA MADERA GRANO 100 $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660
Total Neto $ 17.383
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.303
TOTAL OC $ 20.686


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.