Orden de Compra. Nº2291-1773-SE18 "ADQUISICIÓN DE SOLDADURA N/P 79 OPERATIVO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2291-1773-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SOLDADURA N/P 79 OPERATIVO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2295-71-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días se adjunta decreto
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación XX
Comuna Talca
Impuesto 8042,7
Dirección de Envío de la Factura XX
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura15Unidad no definidaSOLDADURA 1/8 6011 PUNTO VERDESOLDADURA 1/8 6011 PUNTO VERDE $ 2.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.330 $ 42.330
Total Neto $ 42.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.043
TOTAL OC $ 50.373


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.