Orden de Compra. Nº2291-1828-SE15 "COMUNICACIONES , NP 55"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2291-1828-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-07-2015
Nombre de la Orden de Compra COMUNICACIONES , NP 55
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación XX
Comuna Talca
Impuesto 46377,1
Dirección de Envío de la Factura XX
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RC Ferias y Exposiciones Ltda
Razón Social CONTRERAS Y LOPEZ LTDA
R.U.T. 79.655.120-8
Sucursal RC Ferias y Exposiciones Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111512
Organizador de folletos1UnidadFOLLETERO METALICO FIJO CON LOGO MUNICIPAL FOLLETERO METALICO FIJO CON LOGO MUNICIPAL $ 244.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.090 $ 244.090
Total Neto $ 244.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.377
TOTAL OC $ 290.467


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.