Orden de Compra. Nº2291-1839-AG25 "NP 447 DIDECO MATERIALES OFICINA 2291-1388-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2291-1839-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2025
Nombre de la Orden de Compra NP 447 DIDECO MATERIALES OFICINA 2291-1388-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.73.002 MUNICIPAL del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación 4 PONIENTE 1236
Comuna Talca
Impuesto 14918,8
Dirección de Envío de la Factura 4 PONIENTE 1236
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIAS TUCAN S.A.
Razón Social LIBRERIAS TUCAN SA
R.U.T. 76.926.330-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIAS TUCAN S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201611
Adhesivos de láminas2PaqueteLAMINAS PARA TERMILAMINAR TAMAÑO OFICIO 228X340 MM 125 MICRONES PAQUETE 100 UNIDADESLAMINAS PARA TERMILAMINAR TAMAÑO OFICIO 228X340 MM 125 MICRONES PAQUETE 100 UNIDADES $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
44121505
Sobres especiales100UnidadSOBRES TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCOSOBRES TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
44122001
Archivadores de fichas20UnidadARCHIVADOR TAMAÑO OFICIOARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO $ 1.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.620 $ 29.620
44121505
Sobres especiales200UnidadSOBRES DE RONEO LISO TAMAÑO A5 17X25 CM APROXSOBRES DE RONEO LISO TAMAÑO A5 17X25 CM APROX $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600
Total Neto $ 78.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.919
TOTAL OC $ 93.439


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.