Orden de Compra. Nº2291-1971-SE19 "ADQ. MATERIALES N/P226 CONSTRUCCION CAMARIN CARL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2291-1971-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES N/P226 CONSTRUCCION CAMARIN CARL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2295-71-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra 1 NORTE N° 797 ZOCALO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SE ADJUNTA DECRETO
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación CASA DE LA JUVENTUD 1 ORIENTE 5 Y 6 NORTE 1640
Comuna Talca
Impuesto 234044,85
Dirección de Envío de la Factura CASA DE LA JUVENTUD 1 ORIENTE 5 Y 6 NORTE 1640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161509
Tablero de yeso25Unidad no definidaPLANCHA VOLCANITA 12.5 MM RFPLANCHA VOLCANITA 12.5 MM RF $ 12.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.800 $ 314.800
31161504
Tornillos para metales4000Unidad no definidaTORNILLO CABEZA TROMPETA PUNTA BROCA 6*1 1/4"TORNILLO CABEZA TROMPETA PUNTA BROCA 6*1 1/4" $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
31161516
Tornillo de orejas2000Unidad no definidaTORNILLO PUNTAS FINAS 6*1"TORNILLO PUNTAS FINAS 6*1" $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
30161509
Tablero de yeso25Unidad no definidaPLANCHA VOLCANITA 12.5 MM RH PLANCHA VOLCANITA 12.5 MM RH $ 15.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.325 $ 382.325
31162001
Puntas10Unidad no definidaPUNTA PHILLIPS Nº 2 IMANTADAPUNTA PHILLIPS Nº 2 IMANTADA $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
60123601
Pegamento de purpurina12Unidad no definidaPEGAMENTO SIKAFLEX11 FCPEGAMENTO SIKAFLEX11 FC $ 5.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.624 $ 63.624
23171501
Aerosoles antisalpicaduras2Unidad no definidaSOLDADURA ESTAÑO 50% 500 GRS.SOLDADURA ESTAÑO 50% 500 GRS. $ 6.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.802 $ 13.802
23171509
Soldadura10Unidad no definidaSOLDADURA 6011 3/32 PVSOLDADURA 6011 3/32 PV $ 3.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.150 $ 31.150
23171509
Soldadura10Unidad no definidaSOLDADURA 6011 1/8 PVSOLDADURA 6011 1/8 PV $ 2.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.220 $ 28.220
23171509
Soldadura1Unidad no definidaPASTA DE SOLDAR POTE 250 GRS.PASTA DE SOLDAR POTE 250 GRS. $ 2.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.919 $ 2.919
30141507
Aislamiento de tabla rígida25Unidad no definidaINTERNIT 6 MMINTERNIT 6 MM $ 11.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.175 $ 299.175
Total Neto $ 1.231.815
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 234.045
TOTAL OC $ 1.465.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.