Orden de Compra. Nº2291-2124-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2291-97-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2291-2124-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2291-97-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2291-97-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación OFICINA BARRIAL QMB FG 11 1/2 NORTE2095
Comuna Talca
Impuesto 646000
Dirección de Envío de la Factura OFICINA BARRIAL QMB FG 11 1/2 NORTE2095
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ingrid kother
Razón Social INGRID ELIZABETH KOTHER JIMENEZ
R.U.T. 12.379.687-k
Sucursal ingrid kother
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103605
Tablas de madera4000UnidadPINO SECO BRUTO 1 1/2" *3*3.20 MTS.PINO BRUTO SECO 1 12 X 3 X 3.2 MT $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400.000 $ 3.400.000
Total Neto $ 3.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 646.000
TOTAL OC $ 4.046.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.