Orden de Compra. Nº2291-2696-SE24 "NP 512 CONSTRUCCION CONVENIO SUMINISTRO LINEA 1"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2291-2696-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2024
Nombre de la Orden de Compra NP 512 CONSTRUCCION CONVENIO SUMINISTRO LINEA 1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2295-181-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra MERCADO PROVISORIO 4 Y 5 OTE 2 NORTE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004393 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación 5 SUR 2330 18 ORIENTE BODEGA MUNICIPAL
Comuna Talca
Impuesto 6980,79
Dirección de Envío de la Factura 5 SUR 2330 18 ORIENTE BODEGA MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA
R.U.T. 78.456.070-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura1UnidadSOLDADURA ESTAÑO 50% 500 GRS.SOLDADURA ESTAÑO 50% 500 GRS. $ 15.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.224 $ 15.224
31191501
Papeles de lija5UnidadLIJA FIERRO GRANO 80LIJA FIERRO GRANO 80 $ 376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880 $ 1.880
15121805
Pasta anti soldadura1UnidadPASTA SOLDAR 250 GRSPASTA SOLDAR 250 GRS $ 2.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.471 $ 2.471
27112802
Hojas de sierra2UnidadHOJA SIERRA SANDFLEX 24 DIENTESHOJA SIERRA SANDFLEX 24 DIENTES $ 743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.486 $ 1.486
31201615
Activadores del adhesivo3UnidadADHESIVO VINILIT 50 CC SECADO RAPIDO CON BROCHAADHESIVO VINILIT 50 CC SECADO RAPIDO CON BROCHA $ 3.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.204 $ 9.204
15111505
Butano4UnidadGAS BUTANO 190 GRSGAS BUTANO 190 GRS $ 1.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.476 $ 6.476
Total Neto $ 36.741
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.981
TOTAL OC $ 43.722


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.