Orden de Compra. Nº2291-2787-AG24 "NP 574 DE DIDECO TINETAS DE PINTURA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2291-2029-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2291-2787-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2024
Nombre de la Orden de Compra NP 574 DE DIDECO TINETAS DE PINTURA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2291-2029-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-40-001-006-000 del sistema cas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación BODEGA CENTRAL 18 ORIENTE 5 SUR TALCA
Comuna Talca
Impuesto 257849
Dirección de Envío de la Factura BODEGA CENTRAL 18 ORIENTE 5 SUR TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA LAS RASTRAS SPA
Razón Social FERRETERIA LAS RASTRAS SPA
R.U.T. 76.851.313-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA LAS RASTRAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111504
Morteros30UnidadSACO MORTERO 25 KG  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
31201617
Cementos disolventes13BolsaBOLSAS DE FRAGUE 1KG  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
31201601
Adhesivos químicos16SacoSACO ADHESIVO CERAMICO BEKRON 25KG  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica22CajaCAJA DE CERAMICA 44X44 COTTAGE,IGUAL O SUPERIOR A CORDILLERA  $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.000 $ 616.000
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadTINETA DE PINTURA ESMALTE AL AGUA EXTERIOR DE 20 LITROS ,COLOR VERDE CLARO,IGUAL O SUPERIOR A CERECITA  $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
31211501
Pinturas al esmalte14UnidadGALON DE PINTURA ESMALTE AL AGUA EXTERIOR 3.7 LITROS ,IGUAL O SUPERIOR A CERECITA SEGUN LOS SIGUIENTES COLORES: 2 CELESTES 2 AMARILLO 1 ROJO 1 NARANJO 2 ROSADO 2 BLANCO 2 NEGRO 1 CAFE 1 MORADO  $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 434.000 $ 434.000
Total Neto $ 1.357.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 257.849
TOTAL OC $ 1.614.949


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.766.839-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.022.139-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.997.768-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.681.141-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.851.313-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.