Orden de Compra. Nº2291-2804-SE20 "NP 482 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2291-2804-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-10-2020
Nombre de la Orden de Compra NP 482 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2295-71-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra 1 NORTE N° 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación CASA DE LA JUVENTUD 1 ORIENTE 5 Y 6 NORTE 1640
Comuna Talca
Impuesto 129279,99
Dirección de Envío de la Factura CASA DE LA JUVENTUD 1 ORIENTE 5 Y 6 NORTE 1640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadHUINCHA AMERICANA 45 X 50 MMHUINCHA AMERICANA 45 X 50 MM $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500
31201602
Pastas6UnidadPASTA MURO F15 TAJAMARPASTA MURO F15 TAJAMAR $ 12.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.250 $ 77.250
24121802
Latas de pintura o barniz2UnidadBARNIZ CERESTAIN PARA MADERA NATURALBARNIZ CERESTAIN PARA MADERA NATURAL $ 24.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.440 $ 49.440
31211506
Pinturas de látex4UnidadLATEX ESPERO BLANCOLATEX ESPERO BLANCO $ 37.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.320 $ 148.320
31211502
Pinturas de base acuosa3UnidadESMALTE AGUA IRIS BASE B (SW 1602)ESMALTE AGUA IRIS BASE B (SW 1602) $ 66.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.541 $ 200.541
31211506
Pinturas de látex3UnidadLATEX EXPERTO BASE INTENSA ( BLANCA EXTERIOR)LATEX EXPERTO BASE INTENSA ( BLANCA EXTERIOR) $ 49.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.320 $ 148.320
31211502
Pinturas de base acuosa2UnidadESMALTE AL AGUA BASE A (NEGRO)ESMALTE AL AGUA BASE A (NEGRO) $ 18.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.050 $ 36.050
Total Neto $ 680.421
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.280
TOTAL OC $ 809.701


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.