Orden de Compra. Nº
2291-2886-OC06
"
OC Generada desde la Adquisición 2291-1508-CO06
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Talca
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2291-2886-OC06
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-12-2006
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2291-1508-CO06
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
compra varios materiales de gasfiteria valor neto flete incluido despachado a bodega central 5 sur 17 oriente 2330 op. com. mant. infraestructura municipal n/p 3213
Proveniente de Licitación
2291-1508-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Talca
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
1 NORTE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Talca
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Facturación
XX
Comuna
Talca
Impuesto
11181,88
Dirección de Envío de la Factura
XX
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
ELEMENTOS PARA GASFITERIA LIMITADA
R.U.T.
79.584.550-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201602
PASTA DE SOLDAR 500GRS. INDEPP
2
Caja
PASTA DE SOLDAR 500GRS. INDEPP
2 cajas pasta soldar 500 grs. valor neto flete incluido
$ 1.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.192
$ 3.192
23171509
SOLDADURA DE ESTAÑO INDEPP AL 50% ( CARRETE)
4
Carrete
SOLDADURA DE ESTAÑO INDEPP AL 50% ( CARRETE)
4 carretes soldadura 50% estaño valor neto flete incluido
$ 2.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.664
$ 11.664
40141702
GOMAS P/LLAVE LAVATORIO
50
Unidad
GOMAS P/LLAVE LAVATORIO
50 gomas para llave 4 x 100 valor neto flete incluido
$ 24,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
40141702
LLAVE LAVATORIO FAS
4
Unidad
LLAVE LAVATORIO FAS
4 llaves lavatorio fass valor neto flete incluido
$ 5.457,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.828
$ 21.828
40141901
FLEXIBLES P/ AGUA 1/2" HI-HI X 30 CM.
10
Unidad
FLEXIBLES P/ AGUA 1/2" HI-HI X 30 CM.
10 flexibles para agua 30 cm valor neto flete incluido
$ 598,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.980
$ 5.980
32101527
TERMINALES HE 1/2"
10
Unidad
TERMINALES HE 1/2"
10 terminales he 1/2" valor neto flete incluido
$ 368,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.680
$ 3.680
27112802
HOJAS DE SIERRA SANFLEX
12
Unidad
HOJAS DE SIERRA SANFLEX
12 hojas de sierra SANFLEX o similar en calidad valor neto flete incluido
$ 614,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.368
$ 7.368
31191501
PLIEGO DE LIJA P/ FIERRO N° 80
10
Pliego
PLIEGO DE LIJA P/ FIERRO N° 80
10 pliegos de lija para fierro # 80 valor neto flete incluido
$ 188,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.880
$ 1.880
40141702
TEFLÓN DE 3/4"
20
Rollo
TEFLÓN DE 3/4"
20 rollos de teflon 3/4" valor neto flete incluido
$ 103,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.060
$ 2.060
Total Neto
$ 58.852
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Impuestos
%
$ 11.182
TOTAL OC
$ 70.034
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.