Orden de Compra. Nº2291-2886-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 2291-1508-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2291-2886-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2291-1508-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas compra varios materiales de gasfiteria valor neto flete incluido despachado a bodega central 5 sur 17 oriente 2330 op. com. mant. infraestructura municipal n/p 3213
Proveniente de Licitación 2291-1508-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social Ilustre Municipalidad de Talca
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra 1 NORTE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Talca
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación XX
Comuna Talca
Impuesto 11181,88
Dirección de Envío de la Factura XX
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ELEMENTOS PARA GASFITERIA LIMITADA
R.U.T. 79.584.550-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201602
PASTA DE SOLDAR 500GRS. INDEPP2CajaPASTA DE SOLDAR 500GRS. INDEPP2 cajas pasta soldar 500 grs. valor neto flete incluido $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.192
23171509
SOLDADURA DE ESTAÑO INDEPP AL 50% ( CARRETE)4CarreteSOLDADURA DE ESTAÑO INDEPP AL 50% ( CARRETE)4 carretes soldadura 50% estaño valor neto flete incluido $ 2.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.664 $ 11.664
40141702
GOMAS P/LLAVE LAVATORIO50UnidadGOMAS P/LLAVE LAVATORIO50 gomas para llave 4 x 100 valor neto flete incluido $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
40141702
LLAVE LAVATORIO FAS4UnidadLLAVE LAVATORIO FAS4 llaves lavatorio fass valor neto flete incluido $ 5.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.828 $ 21.828
40141901
FLEXIBLES P/ AGUA 1/2" HI-HI X 30 CM.10UnidadFLEXIBLES P/ AGUA 1/2" HI-HI X 30 CM.10 flexibles para agua 30 cm valor neto flete incluido $ 598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
32101527
TERMINALES HE 1/2"10UnidadTERMINALES HE 1/2"10 terminales he 1/2" valor neto flete incluido $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.680
27112802
HOJAS DE SIERRA SANFLEX12UnidadHOJAS DE SIERRA SANFLEX12 hojas de sierra SANFLEX o similar en calidad valor neto flete incluido $ 614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.368 $ 7.368
31191501
PLIEGO DE LIJA P/ FIERRO N° 8010PliegoPLIEGO DE LIJA P/ FIERRO N° 8010 pliegos de lija para fierro # 80 valor neto flete incluido $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880 $ 1.880
40141702
TEFLÓN DE 3/4"20RolloTEFLÓN DE 3/4"20 rollos de teflon 3/4" valor neto flete incluido $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.060
Total Neto $ 58.852
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 11.182
TOTAL OC $ 70.034


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.