Orden de Compra. Nº2291-363-AG26 "NP/33 SECPLAN - MAT. DE ASEO 2291-206-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2291-363-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2026
Nombre de la Orden de Compra NP/33 SECPLAN - MAT. DE ASEO 2291-206-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-40-004-037 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación 21 NORTE5 1/2 ORIENTE BLOCK 1257 DEPTO102 LAS AMER
Comuna Talca
Impuesto 28709
Dirección de Envío de la Factura 21 NORTE5 1/2 ORIENTE BLOCK 1257 DEPTO102 LAS AMER
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL
Razón Social DISTRIBUIDORA ARTÍCULOS DE ASEO, CONFITES Y LIBRERÍA PEDRO HERRERA VER
R.U.T. 77.163.321-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas6UnidadESPONJA ACANALADA C/FIBRA ABRASIVA PACK 3 UNIDADES  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47121701
Bolsas de basura20UnidadBOLSA DE BASURA 50X70 30 L PAQUETE X 10 UNIDADES  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA DE BASURA 110X120 200 L PAQUETE X 5 UNIDADES  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
47131602
Paños de limpieza absorbente5UnidadPAÑOS CELULOSA MULTICOLOR PAQUETE DE 6 UNIDADES  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
47131602
Paños de limpieza absorbente20UnidadPAÑOS SACUDIR ALGODON 40X35 CM  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
14111703
Toallas de papel5UnidadTOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadLIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE MANZANA VERDE BOTELLA 900 ML  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
47131805
Limpiadores de uso general6UnidadLUSTRAMUEBLES TRADICIONAL 500 ML  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadLIQUIDO LIMPIAVIDRIOS BOTELLA C/PULVERIZADOR 500 CC  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadAEROSOL AMBIENTAL DESINFECTANTE TRADICIONAL 360 ML  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadLIMPIADOR CREMA TRADICIONAL BOTELLA 750 MLLIMPIADOR CREMA TRADICIONAL BOTELLA 750 ML $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 151.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.709
TOTAL OC $ 179.809


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.