Orden de Compra. Nº
2291-363-AG26
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NP/33 SECPLAN - MAT. DE ASEO 2291-206-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2291-363-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
NP/33 SECPLAN - MAT. DE ASEO 2291-206-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-40-004-037 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Facturación
21 NORTE5 1/2 ORIENTE BLOCK 1257 DEPTO102 LAS AMER
Comuna
Talca
Impuesto
28709
Dirección de Envío de la Factura
21 NORTE5 1/2 ORIENTE BLOCK 1257 DEPTO102 LAS AMER
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL
Razón Social
DISTRIBUIDORA ARTÍCULOS DE ASEO, CONFITES Y LIBRERÍA PEDRO HERRERA VER
R.U.T.
77.163.321-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
6
Unidad
ESPONJA ACANALADA C/FIBRA ABRASIVA PACK 3 UNIDADES
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad
BOLSA DE BASURA 50X70 30 L PAQUETE X 10 UNIDADES
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
BOLSA DE BASURA 110X120 200 L PAQUETE X 5 UNIDADES
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
47131602
Paños de limpieza absorbente
5
Unidad
PAÑOS CELULOSA MULTICOLOR PAQUETE DE 6 UNIDADES
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.500
$ 8.500
47131602
Paños de limpieza absorbente
20
Unidad
PAÑOS SACUDIR ALGODON 40X35 CM
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
14111703
Toallas de papel
5
Unidad
TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.500
$ 47.500
47131805
Limpiadores de uso general
5
Unidad
LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE MANZANA VERDE BOTELLA 900 ML
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
47131805
Limpiadores de uso general
6
Unidad
LUSTRAMUEBLES TRADICIONAL 500 ML
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS BOTELLA C/PULVERIZADOR 500 CC
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
47131805
Limpiadores de uso general
5
Unidad
AEROSOL AMBIENTAL DESINFECTANTE TRADICIONAL 360 ML
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
47131805
Limpiadores de uso general
5
Unidad
LIMPIADOR CREMA TRADICIONAL BOTELLA 750 ML
LIMPIADOR CREMA TRADICIONAL BOTELLA 750 ML
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
Total Neto
$ 151.100
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.709
TOTAL OC
$ 179.809
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.