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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2291-3692-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
03-12-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE INSUMOS PODOLOGICOS D.A. 6099 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICIONES MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Facturación |
XX |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
25725,24 |
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Dirección de Envío de la Factura |
XX |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
51945352 |
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Razón Social |
AGUSTIN SEGUNDO MILLARRIAL LLEUFUL
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R.U.T. |
5.194.535-2 |
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Sucursal |
51945352 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12191601
| Solventes de alcohol | 20 | Unidad no definida | ALCOHOL 70° DE 1 LT. | ALCOHOL 70° DE 1 LT. |
$ 1.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.900
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$ 26.900
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51241204
| Ácido bórico | 10 | Unidad no definida | CREMA HUMECTANTE | CREMA HUMECTANTE 1 LT. |
$ 1.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.450
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$ 13.450
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41122407
| Bisturíes de laboratorio | 15 | Caja | CAJA DE 100 HOJAS BISTURI N°10 | CAJA DE 100 HOJAS BISTURI N°10 |
$ 3.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.730
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$ 56.730
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51142125
| Etofenamato | 12 | Litro | ALCOHOL GEL 1 LT | ALCOHOL GEL 1 LT |
$ 3.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.316
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$ 38.316
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Total Neto
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$ 135.396
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.725
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$ 161.121
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.