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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2291-3805-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
15-12-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION INSUMOS PODOLOGIA D.A. 6354 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICIONES MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Facturación |
XX |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
46750,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
XX |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
51945352 |
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Razón Social |
AGUSTIN SEGUNDO MILLARRIAL LLEUFUL
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R.U.T. |
5.194.535-2 |
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Sucursal |
51945352 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11151507
| Fibras de algodón | 10 | kilogramo | ALGODON DE 1 KG | ALGODON DE 1 KG |
$ 4.623,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.230
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$ 46.230
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 23 | Unidad no definida | GUANTES DE PROCEDIMIENTOS LATEX M | GUANTES DE PROCEDIMIENTOS LATEX M |
$ 3.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.575
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$ 69.575
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23131507
| Tela para lijar | 4000 | Unidad no definida | DISCO DE LIJA 1 DIAMETRO | DISCO DE LIJA 1 DIAMETRO |
$ 25,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 10 | Caja | GUANTES DE PROCEDIMIENTOS LATEX S | GUANTES DE PROCEDIMIENTOS LATEX S |
$ 3.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.250
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$ 30.250
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Total Neto
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$ 246.055
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.750
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$ 292.805
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.