Orden de Compra. Nº
2291-4072-SE19
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NOTA DE PEDIDO N° 622 UNIDAD DE CONSTRUCCION
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2291-4072-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
NOTA DE PEDIDO N° 622 UNIDAD DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2295-71-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
1 NORTE N° 797 ADMINISTRACION MUNICIPAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
DECRETO ALCALDICIO 45 DIAS
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Facturación
XXXXX
Comuna
Talca
Impuesto
35414,86
Dirección de Envío de la Factura
XXXXX
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COEPSA EXPRESS
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Sucursal
COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA HELLA 3"X5/8"
BROCHA HELLA 3"X5/8"
$ 1.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.108
$ 5.108
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria
25
Unidad
DISCO CORTE METAL 4 1/2"
DISCO CORTE METAL 4 1/2"
$ 729,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.225
$ 18.225
31201604
Cementos de caucho
2
Unidad
AGOREX MONTAJE 3.8 KG
AGOREX MONTAJE 3.8 KG
$ 12.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.908
$ 24.908
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
RODILLO CHIPORRO LANA 18 CM M/ROJO
RODILLO CHIPORRO LANA 18 CM M/ROJO
$ 4.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.244
$ 17.244
30103313
Molduras no metálicas
25
Unidad
MOLDURA POLIESTILENO 50 X50X 2MTS
MOLDURA POLIESTILENO 50 X50X 2MTS
$ 1.885,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.125
$ 47.125
31231313
Tubería de plástico
15
Unidad
TUBO PVC CONDUIT 20 MM X 3 M
TUBO PVC CONDUIT 20 MM X 3 M
$ 599,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.985
$ 8.985
26121613
Cable aislado o forrado
150
Metro Lineal
CABLE EVA 1,5 MM2 ROJO
CABLE EVA 1,5 MM2 ROJO
$ 137,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.550
$ 20.550
30151504
Cartones para techar
5
Rollo
FIELTRO ASFALTICO LISO 10 LGS X 40M2
FIELTRO ASFALTICO LISO 10 LGS X 40M2
$ 8.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.100
$ 40.100
30111701
Enlucido de yeso
1
Saco
YESO ROMERAL ESPUMA 30 KILOS
YESO ROMERAL ESPUMA 30 KILOS
$ 4.149,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.149
$ 4.149
Total Neto
$ 186.394
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.415
TOTAL OC
$ 221.809
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.