Orden de Compra. Nº
2291-4155-SE19
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NP 686 CONSTRUCCION TERMINACION SS DOÑA JOSEFA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2291-4155-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
NP 686 CONSTRUCCION TERMINACION SS DOÑA JOSEFA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2295-71-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
1 NORTE N° 797 ZOCALO ASESORIA JURIDICA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
DTO. 45 DIAS
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Facturación
MOVILIZACION 18 ORIENTE ENTRE 5 Y 6 SUR 2330
Comuna
Talca
Impuesto
52356,97
Dirección de Envío de la Factura
MOVILIZACION 18 ORIENTE ENTRE 5 Y 6 SUR 2330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COEPSA EXPRESS
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Sucursal
COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30161716
Separadores de azulejos
1
Unidad
bolsas espaciadores 3 mm
bolsas espaciadores 3 mm
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 990
$ 990
31201615
Activadores del adhesivo
3
Unidad
AGOREX MONTAJE 3.8
AGOREX MONTAJE 3.8
$ 12.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.362
$ 37.362
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHA HELA 2" X 5/8
BROCHA HELA 2" X 5/8
$ 782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.910
$ 3.910
11101506
Yeso
3
Unidad
YESO ROMERAL ESPUMA 30 KILOS
YESO ROMERAL ESPUMA 30 KILOS
$ 4.149,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.447
$ 12.447
30103313
Molduras no metálicas
60
Unidad
MOLDURAS POLIESTILENO 50X50 2MT
MOLDURAS POLIESTILENO 50X50 2MT
$ 1.885,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.100
$ 113.100
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHA HELA 3" X 5/8
BROCHA HELA 3" X 5/8
$ 1.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.385
$ 6.385
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
10
Unidad
CERAMICA MURO 20 X 30 BLANCA
CERAMICA MURO 20 X 30 BLANCA
$ 4.035,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.350
$ 40.350
31191501
Papeles de lija
5
Unidad
LIJA MADERA NORTON A 257 G100
LIJA MADERA NORTON A 257 G100
$ 103,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 515
$ 515
31201617
Cementos disolventes
4
Unidad
BEKRON AC ENVACE 30 KG TINETA
BEKRON AC ENVACE 30 KG TINETA
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.504
$ 60.504
Total Neto
$ 275.563
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.357
TOTAL OC
$ 327.920
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.