Orden de Compra. Nº2291-451-SE26 "NP 8 CONSTRUCCION. MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS 2295-29-LR25 LINEA 1"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2291-451-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2026
Nombre de la Orden de Compra NP 8 CONSTRUCCION. MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS 2295-29-LR25 LINEA 1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2295-29-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra MERCADO PROVISORIO 5 y 6 OTE 2 NORTE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación BODEGA 18 ORIENTE 5 SUR 2330 jcastrom@talca.cl
Comuna Talca
Impuesto 1231942,33
Dirección de Envío de la Factura BODEGA 18 ORIENTE 5 SUR 2330 jcastrom@talca.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA
R.U.T. 78.456.070-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31151501
Cuerda de algodón6UnidadLIENZA ALGODON N°8 X 100MTSLIENZA ALGODON N°8 X 100MTS $ 1.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.082 $ 11.082
30111601
Cemento1400UnidadCEMENTO 25 KGCEMENTO 25 KG $ 3.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.354.000 $ 4.354.000
11162111
Malla15UnidadMALLA DE FAENA 1X45MTS NARANJAMALLA DE FAENA 1X45MTS NARANJA $ 8.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.610 $ 131.610
13111016
Polietileno3UnidadPOLIETILENO MANGA INCOLORO 2,0 X 0,10 MM.POLIETILENO MANGA INCOLORO 2,0 X 0,10 MM. $ 104.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.956 $ 313.956
23131703
Discos de cabbing20UnidadDISCO CORTE METAL 4 1/2" 115 X 2,5 X 22,23MMDISCO CORTE METAL 4 1/2" 115 X 2,5 X 22,23MM $ 1.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.060 $ 23.060
23131703
Discos de cabbing20UnidadDISCO CORTE METAL 7"DISCO CORTE METAL 7" $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.260 $ 11.260
11162111
Malla3UnidadMALLA RACHEL 80% NEGRA 2,1 X 100MTSMALLA RACHEL 80% NEGRA 2,1 X 100MTS $ 48.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.664 $ 146.664
22101614
Revestimientos de pavimento de hormigón180UnidadSOLERA TIPO "A" RECTA 1MTSOLERA TIPO "A" RECTA 1MT $ 7.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.422.540 $ 1.422.540
23131703
Discos de cabbing15UnidadDISCO DIAMANTADO 4 1/2"DISCO DIAMANTADO 4 1/2" $ 4.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.735 $ 69.735
Total Neto $ 6.483.907
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.231.942
TOTAL OC $ 7.715.849


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.