Orden de Compra. Nº
2291-451-SE26
"
NP 8 CONSTRUCCION. MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS 2295-29-LR25 LINEA 1
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2291-451-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
NP 8 CONSTRUCCION. MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS 2295-29-LR25 LINEA 1
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2295-29-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
MERCADO PROVISORIO 5 y 6 OTE 2 NORTE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Facturación
BODEGA 18 ORIENTE 5 SUR 2330 jcastrom@talca.cl
Comuna
Talca
Impuesto
1231942,33
Dirección de Envío de la Factura
BODEGA 18 ORIENTE 5 SUR 2330 jcastrom@talca.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Razón Social
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA
R.U.T.
78.456.070-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31151501
Cuerda de algodón
6
Unidad
LIENZA ALGODON N°8 X 100MTS
LIENZA ALGODON N°8 X 100MTS
$ 1.847,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.082
$ 11.082
30111601
Cemento
1400
Unidad
CEMENTO 25 KG
CEMENTO 25 KG
$ 3.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.354.000
$ 4.354.000
11162111
Malla
15
Unidad
MALLA DE FAENA 1X45MTS NARANJA
MALLA DE FAENA 1X45MTS NARANJA
$ 8.774,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.610
$ 131.610
13111016
Polietileno
3
Unidad
POLIETILENO MANGA INCOLORO 2,0 X 0,10 MM.
POLIETILENO MANGA INCOLORO 2,0 X 0,10 MM.
$ 104.652,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 313.956
$ 313.956
23131703
Discos de cabbing
20
Unidad
DISCO CORTE METAL 4 1/2" 115 X 2,5 X 22,23MM
DISCO CORTE METAL 4 1/2" 115 X 2,5 X 22,23MM
$ 1.153,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.060
$ 23.060
23131703
Discos de cabbing
20
Unidad
DISCO CORTE METAL 7"
DISCO CORTE METAL 7"
$ 563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.260
$ 11.260
11162111
Malla
3
Unidad
MALLA RACHEL 80% NEGRA 2,1 X 100MTS
MALLA RACHEL 80% NEGRA 2,1 X 100MTS
$ 48.888,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.664
$ 146.664
22101614
Revestimientos de pavimento de hormigón
180
Unidad
SOLERA TIPO "A" RECTA 1MT
SOLERA TIPO "A" RECTA 1MT
$ 7.903,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.422.540
$ 1.422.540
23131703
Discos de cabbing
15
Unidad
DISCO DIAMANTADO 4 1/2"
DISCO DIAMANTADO 4 1/2"
$ 4.649,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.735
$ 69.735
Total Neto
$ 6.483.907
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.231.942
TOTAL OC
$ 7.715.849
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.