Orden de Compra. Nº
2291-467-SE20
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NP 89 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2291-467-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-02-2020
Nombre de la Orden de Compra
NP 89 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2295-71-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
ASESORIA JURIDICA 1 NORTE N° 797 ZOCALO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Facturación
CASA DE LA JUVENTUD 1 ORIENTE 5 Y 6 NORTE 1640
Comuna
Talca
Impuesto
137741,83
Dirección de Envío de la Factura
CASA DE LA JUVENTUD 1 ORIENTE 5 Y 6 NORTE 1640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T.
7.034.236-7
Sucursal
Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
Pinturas de látex
2
Unidad
LATEX EXPERTO BLANCO TINETA
LATEX EXPERTO BLANCO TINETA
$ 37.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.160
$ 74.160
15121803
Antioxidantes
16
Unidad
ANTICORROSIVO ROJO
ANTICORROSIVO ROJO
$ 12.257,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 196.112
$ 196.112
31211502
Pinturas de base acuosa
5
Unidad
ESMALTE AGUA IRIS BLANCO
ESMALTE AGUA IRIS BLANCO
$ 61.182,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 305.910
$ 305.910
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
ESMALTE CERELUX BASE INTERMEDIA
ESMALTE CERELUX BASE INTERMEDIA
$ 20.085,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.085
$ 20.085
31201602
Pastas
2
Unidad
PASTA MURO A-1 EXTERIOR
PASTA MURO A-1 EXTERIOR
$ 20.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.200
$ 41.200
31201602
Pastas
2
Unidad
PASTA MURO F 15 TAJAMAR
PASTA MURO F 15 TAJAMAR
$ 12.875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.750
$ 25.750
24121802
Latas de pintura o barniz
2
Unidad
BARNIZ CERESTAIN PARA MADERA NATURAL
BARNIZ CERESTAIN PARA MADERA NATURAL
$ 24.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.440
$ 49.440
31201517
Cinta para empaquetar
2
Unidad
HUINCHA AMERICANA 45X50 MM
HUINCHA AMERICANA 45X50 MM
$ 2.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.100
$ 4.100
30151803
Juntas a tope para revestimiento de paredes
4
Unidad
JUNTA PLAC ADHESIVO
JUNTA PLAC ADHESIVO
$ 2.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.200
$ 8.200
Total Neto
$ 724.957
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 137.742
TOTAL OC
$ 862.699
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.