Orden de Compra. Nº2291-648-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2291-99-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2291-648-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-04-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2291-99-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2291-99-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación OFICINA BARRIAL QMB FG 11 1/2 NORTE2095
Comuna Talca
Impuesto 13702,8
Dirección de Envío de la Factura OFICINA BARRIAL QMB FG 11 1/2 NORTE2095
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria lo boza
Razón Social JEANNETTE PAOLA OLIVERO CORTEZ
R.U.T. 13.222.167-7
Sucursal ferreteria lo boza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111801
Cintas métricas8Unidad8 huinchas metalicas 7,5 metros /25" similar STANLEY POWERLOCK  $ 9.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.120 $ 72.120
Total Neto $ 72.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.703
TOTAL OC $ 85.823


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.