Orden de Compra. Nº2291-710-SE08 "Adquisición guantes, mts . piola "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2291-710-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2008
Nombre de la Orden de Compra Adquisición guantes, mts . piola
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición guantes , piola según op. 9835 de Movilización. Cotización de Sodimac Nº 113468
Proveniente de Licitación 2291-765-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra 1 NORTE Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación XX
Comuna -1
Impuesto 2275,25
Dirección de Envío de la Factura XX
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162313
Kits de accesorios1UnidadKits de accesoriosAdquisición materiales de ferreteria para camioneta su 4963, según cotización Nº 113468 $ 11.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.975 $ 11.975
Total Neto $ 11.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.275
TOTAL OC $ 14.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.